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在三只松鼠審計中存五項問題,大華所及2名簽字會計師收警示函

大華會計師事務所 IC 資料圖
因在三只松鼠2023年年報審計項目執業中存在問題,大華會計師事務所收到監管警示函。
11月25日,安徽證監局發布關于對大華會計師事務所(特殊普通合伙)以及郝麗江、李東輝采取出具警示函措施的決定,對大華會計師事務所(特殊普通合伙)、三只松鼠股份有限公司2023年年報審計項目簽字會計師郝麗江及李東輝采取出具警示函的行政監管措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。
公告顯示,安徽證監局發現大華會計師事務所在三只松鼠股份有限公司2023年年報審計項目執業中存五項問題:一是了解內部控制審計程序執行不到位。在了解內部控制-銷售與收款時,未針對不同模式、渠道的內控設計執行了解和測試。在了解內部控制-生產與倉儲中,未見執行穿行測試。
二是期后回款審計程序執行不到位。在執行母公司主要客戶期后回款核查時,未對部分主要客戶的期后回款額超過期末應收款余額情況執行進一步的審計程序。
三是預付賬款審計程序執行不到位。公司預付賬款審計程序中,未見對進口供應商基本信息及期后收貨情況檢查底稿。
四是存貨審計程序執行不到位。存貨函證中存在部分未回函或回函不符,未見相關替代程序底稿。存貨監盤報告中顯示存在替代檢查存貨,但未見相關底稿。
五是推廣費用審計程序執行不到位。底稿中未見重要供應商(提供推廣服務)的費用確認單等結算單據。
安徽證監局指出,如果對本監督管理措施不服,可以在收到本決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政復議申請,也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間,上述監督管理措施不停止執行。
大華會計師事務所官網顯示,該公司創立于1985年,是國內最具規模的大型會計師事務所之一,是國內首批獲準從事H股上市審計資質的事務所,財政部大型會計師事務所集團化發展試點事務所。大華在中國擁有8000余名員工,其中注冊會計師1500余名。
近年來,因長園集團、獐子島等年度審計報告存在虛假記載,大華會計師事務所已經多次遭到監管處罰。同時,自5月以來,博思軟件、海欣食品、*ST慧辰、甘李藥業、國新能源、ST洲際、中原內配、嘉和美康、力量鉆石、遠東傳動、致遠新能、金明精機、松煬資源、臺基股份、坤彩科技、光韻達、輝隆股份等十余家上市公司公告撤回續聘大華所的議案。
長江文化財報曾透露,大華會計師事務所2023年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數為1141人。經審計,該事務所在2023年的收入總額達到32.53億元,其中審計業務收入為26.11億元,證券業務收入為14.89億元。在上市公司審計方面,大華會計師事務所的收費為8.31億元,而掛牌公司的審計收費則為1.27億元。





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